中国壤塘门户网站   繁体版   简体版
壤塘县人民政府办公室
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:008950641/2017-04201 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2017-09-20 文    号: 关 键 词:决算公开
 
壤塘县城市管理局2016年部门决算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  壤塘县城市管理局主要职责是贯彻执行国家、省、州有关城市管理及城市管理行政执法的法律、法规和政策;组织草拟全县环境卫生、市容环境管理的地方规章草案,制定有关政策措施。负责编制城市管理及城市管理行政执法工作 的中长期规划和年度计划。负责城市综合环境整治的政策、法律、法规和标准的贯彻执行。

  (二)2016年重点工作完成情况。

  1.目标任务完成情况

  全年,共取缔流动摊点133个、清理占道经营170余起、乱堆放30余起、规范机动车停放210余辆/次、拆除违规横幅80余条、清理小广告600余张、教育违章105人次、处罚违章撒漏5起、处罚违规工地3起、发现并制止乱搭乱建4处、强制拆除乱搭乱建2处、更换维修路灯200余盏、实施绿化3处、更换维修污水井盖32个、更换雨水箅41个。

  2.开展专项工作情况

  根据县委政府安排,开展系列专项治理工作。一是开展流浪狗专项治理工作。立足城区流浪狗增多,存在安全隐患的实际,主动加强与城关派出所、卫生防疫等部门的衔接,开展城区流浪狗专项治理工作。截至目前,共计治理流浪狗300余只,市容环境和市民安全保障得到有效提升,群众反响良好。二是开展工地乱象专项治理工作。针对个别建筑工地脏、乱、差和乱倒建渣等方面存在的突出问题,城监执法大队强化对各大建筑工地的督促和指导,要求工地封闭施工,规范打围,建筑垃圾和工程渣土按照指定地点倾倒,严禁带泥行驶。同时,整合有限的执法力量强化巡逻巡查力度,发现问题及时处理。今年来,依靠群众举报、跟踪追查、正常巡逻等方法,共发现并责令整改工地乱象18起,处罚违规工地1起,确保了工地基本规范。三是持续开展城市“蜘蛛网”专项整治工作。针对乱搭乱牵线路、乱贴广告、整改不到位的广告牌及灯箱等影响市容的老大难问题,全面整合力量,逐一开展劝导教育工作,对劝导无果的,采取措施,出动36人次,举高车13车次,开展专项治理工作,共计清理乱搭乱牵线路50余处,拆除旧电线180余公斤,拆除旧电杆8根,同时,进一步加强与电力、电信、移动等企业的沟通和监督,确保新搭建线路规范,做好源头治理。四是开展乱搭乱建专项整治工作。将发现乱搭乱建作为日常巡逻巡查的重要内容,做到巡逻无盲区。今年来,共计发现制止乱搭乱建3处,并出动装载机和执法人员全力协同县拆迁领导小组强制拆迁县打火队背面乱搭乱建房屋。

  3.市政工程推进情况

  一是将壤柯镇公共设施建设项目路灯采购和亮化光彩2期工程项目作为今年推进市政工作的重点,加强对施工方的督促和指导,目前已全面完工。二是立足藏区风俗和本地风貌,实施商铺铁门外侧统一美化工程,共计绘制门面214户,并将广场大灯按照藏式转经筒式样绘制图案,焕然一新。三是及时实施市政维修及跟进工作。今年来,共维修改建公厕2处,清理并绿化3处空地,维修改建老大难的问题污水沟4处,确保了公共设施正常运行。四是有力组织开展壤塘县岗木达新能源照明工程前期筹备工作,目前已经完成招投标工作,预计12月中旬部分开工。

  二、部门概况

  壤塘县城市管理局下设四个股室(办公室、市政股、环卫股、园林股),一个执法大队,人员编制情况为:事业编制6人,参公3人,事业工勤1人。

  三、收支决算总体情况

  2016年财政拨款收入决算总额为377.88万元,其中:当年财政拨款收入378.88万元。收入决算总额较2015年增加103.23万元,主要原因一是2016年政策性增资及城市维护增量所致,其中人员经费增加37.41万元;项目支出增加123.68万元。

  2016年财政拨款支出决算总额为377.88万元,其中:社会保障和就业支出16.55万元、医疗卫生5.08万元、城乡社区支出347.07万元、住房保障支出9.17万元。支出决算总额较2015年增加103.23万元,支出增加的因素与收入增加因素基本一致。

  四、财政拨款收支决算情况

  2016财政拨款支出主要用于保障我局正常运转、完成日常工作任务以及承担全县城市管理与维护的相关工作。

  基本支出,是用于保障我局正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出主要用于城市环境卫生与市政设施维护支出,2016年预算安排资金186.02万元,2016年实际发生支出180.02万元。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  我局2016年度一般公共预算财政拨款支出377.88万元,占本年支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款增加103.23万元,增长37.59%。

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款支出377.88万元,主要用于以下方面: 城乡社区支出347.07万元占91.85%;社会保障和就业支出16.55万元,占4.38%;医疗卫生支出5.08万元,占1.35%;住房保障支出9.17万元,占2.43%。

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务212(类)01(款)04(项):2016年决算数为167.06万元,完成预算100%,212(类)05(款)01(项):2016年决算数为143.08万元,完成预算100%、212(类)99(款)99(项):2016年决算数为36.94万元,完成预算100%。

  2.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):2016年决算数为4.68万元,完成预算100%;208(类)05(款)06(项): 2016年决算数为11.87万元,完成预算100%。

  3.医疗卫生与计划生育210(类)05(款)02(项):2016年决算数为5.08万元,完成预算100%。

  4.住房保障221(类)02(款)01(项):2016年决算数为9.17万元,完成预算100% 。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  我局2016年一般公共预算财政拨款基本支出197.86万元,其中:

  人员经费187.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费10.83万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  我局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.33万元,完成预算58.25%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为2.33万元,完成预算58.25%;我局2016年度无公务接待费支出。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2016年我局加强了对本单位公务用车的控制。

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.92万元,减幅48%,减少原因系我局2016年加强了对本单位公务用车的控制所致。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算2.33万元,占0.62%。具体情况如下:

  1.公务用车购置及运行维护费

  2016年公务用车购置及运行维护费2.33万元,其中:

  公务用车运行维护费支出2.33万元。主要用于我局2016年人员出差等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  八、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2016年度,我局机关运行经费支出10.84万元,比2015年减少33.83万元,下降75.74%。

  (二)国有资产占有使用情况

  截至2016年12月31日,我局公有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

 附件:
城管局2016年部门决算公开表
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号