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索 引 号:008950078/2018-00001 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县群众和信访工作局
发布日期:2018-02-12 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县群众和信访工作局2018年部门预算公开
  壤塘县群众和信访工作局 2018年部门预算

  2018年2月12日
  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)壤塘县群众和信访工作局职能简介

  根据壤委办〔2008〕93号文件规定,主要职责是:

  (一)受理人民群众来信、负责县委、县政府上访群众的接访工作;承办县委、县政府领导及上级机关领导批示交办、转办的信访案件。

  (二)根据县委、县政府领导意见,向乡(镇)及有关部门、企事业单位交办、转办有关信访案件。

  (三)协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;直接调查处理信访老户和重要信访案件。

  (四)检查、指导、督促各乡(镇)、县级机关各部门、各单位的信访工作。

  (五)为来信、来电、来访人员提供有关政策咨询,做好信访人员的思想疏导、矛盾化解工作。

  (六)综合分析人民群众来信来访反映的问题和情况,征集、筛选和提供信访信息和建议;对带有全局性的重要信访问题开展调查研究,向县委、县政府提出解决问题的意见或办法。

  (七)负责组织实施全县信访工作目标管理,提高信访工作质量,开展信访干部培训和信访宣传工作。

  (八)配合政法、公安、司法等部门处理以群众集体上访为由而进行的游行、集会、请愿活动。

  (九)加强信访队伍的自身建设,不断提高信访干部的政治和业务素质。以实事求是的科学态度,研究和探讨信访工作的规律和理论、指导信访工作实践,充分发挥信访工作的社会效益。

  (十)负责宣传和贯彻落实《信访条例》,按照《信访条例》规定,对有关信访干部和信访群众提出奖励或处罚的建议。

  (十一)承办县委、县政府交办的其他事项。

  (二)壤塘县群众和信访工作局2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  壤塘县群众和信访工作局属一级预算单位。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入102.81万元支出包括:一般公共服务支出75.26万元,社会保障和就业支出15.03万元,医疗卫生与计划生育支出5.36万元,住房保障支出7.17万元。我单位2018年收支总预算102.81万元, 比2017年收支预算总数减少0.37万元,主要原因:人员调动及减员。

  (一)收入预算情况

  我单位2018年收入预算102.81万元;一般公共预算拨款收入102.81万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  我单位2018年支出预算102.81万元,其中:基本支出102.81万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我单位2018年财政拨款收支总预算102.81万元,比2017年财政拨款收支总预算减少0.37万元,主要原因:人员调动及减员。 

  收入包括:本年一般公共预算拨款收入102.81万元。  

  支出包括:一般公共预算拨款收入102.81万元支出包括:一般公共服务支出75.26万元,社会保障和就业支出15.03万元,医疗卫生与计划生育支出5.36万元,住房保障支出7.17万元。  

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我单位2018年一般公共预算当年拨款102.81万元,比2017年预算数减少0.37万元,主要是基本支出减少0.37万元,主要原因:人员调动及减员。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共预算拨款收入102.81万元支出包括:一般公共服务支出75.26万元,占比73%;社会保障和就业支出15.03万元,占比15%;医疗卫生与计划生育支出5.36万元,占比5%;住房保障支出7.17万元,占比7%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  一般公共服务(类)宣传事务(款)行政运行(项目)2018年预算数为102.81万元,主要用于 :

  1、2010308信访事务一般公共服务支出75.26万元;

  2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.73万元; 

  3、2080506机关事业单位职业年金缴费支出4.30万元;

  4、2101101医疗卫生与计划生育支出5.36万元;

  5、2210201住房保障支出7.17万元

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我单位2018年一般公共预算基本支出102.81万元,其中:人员经费90.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费12.23万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数0.29万元,其中:公务接待费0.29万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (二)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我单位2018年机关运行经费财政拨款预算为12.23万元,比2017年预算减少3.86万元,占比24%。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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