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索 引 号:008950641/2018-00583 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:预算公开
 
中共壤塘县委宣传部2018年部门预算
  中共壤塘县委宣传部2018年部门预算

  2018年 2 月 10 日
  目 录

  一、 基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)宣传部职能简介

  根据壤委办(2011)53号文件规定,主要职责是:

  1、贯彻执行中央和省州、县委有关意识形态方面的方针政策,制订全县宣传文化、精神文明建设工作的总体规划并组织实施。

  2、负责组织党的中心任务和路线、方针、政策的宣传,国际国内形势的宣传;负责指导,组织和协调对全县经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传;代管县文学艺术界联合会,并在政治方向和方针政策方面实施领导;会同有关部门负责对群众进行思想教育工作。

  3、负责组织、指导全县各级党组织理论教育、学习、宣传、研究工作;会同有关部门做好党员、干部的教育工作。

  4、负责舆论导向,规划和宏观指导精神产品的生产和文化艺术工作,保证党的文艺方针政策的贯彻执行;把握正确舆论导向,做好县内新闻媒体、县外媒体的联系、协调,掌握研判舆情信息,为县域经济发展提供积极舆-论支持。

  5、宏观指导、部署企业的思想政治工作,负责企业单位思想政治工作人员专业职务评定、考核和培训工作,指导全县职工思想政治工作的开展。

  6、负责全县精神文明建设工作的规划和组织实施;负责组织、协调、指导和监督全县各类群众性精神文明创建活动;承担全县精神文明建设指导委员会办公室的日常工作。

  7、指导和协调、组织对外宣传工作;并协调有关部门做好外来记者到我县采访报道的管理工作;做好全县宣传制品的审批工作;检查督促全县对外宣传纪律的执行;策划组织大型外宣活动。

  8、总结经验、反映情况,为县委决策提供依据。完成县委和上级宣传部门交办的其它工作任务。

  (二)宣传部2018年重点工作

  做好2018年县内外宣传工作,开展好中心组学习,监管好网络舆情,宣传贯彻落实党的十九大精神。

  二、部门预算单位构成

  宣传部属一级预算单位,下属二级预算单位0个,。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,宣传部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

  收入包括:一般公共预算拨款收入833.47万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;

  支出包括:一般公共服务支出772.74万元,社会保障和就业支出33.78万元,医疗卫生与计划生育支出11.9万元,住房保障支出15万元。

  2018年收支总预算833.47万元, 比2017年收支预算总数增加431.12万元,主要原因:项目增加,本年宣传范围工作力度加强。

  (一)收入预算情况

  我单位2018年收入预算833.47万元,其中:上年结转0万元,占0%;  

  (二)支出预算情况

  我单位2018年支出预算833.47万元,其中:基本支出793万元,占95.7%;项目支出40万元,占4.8% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我单位2018年财政拨款收支总预算833.47万元,比2017年财政拨款收支总预算增加431.12万元,主要原因:印刷费增加,本年宣传范围工作力度加强。 收入包括:本年一般公共预算拨款收入833.47万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元 ;

  支出包括:一般公共服务支出772.74万元,社会保障和就业支出33.78万元,医疗卫生与计划生育支出11.9万元,住房保障支出15万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我单位2018年一般公共预算当年拨款833.47万元,比2017年预算数增加431.12万元,主要是基本支出增加463万元,主要原因: 项目增加,本年宣传范围工作力度加强。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我单位2018年一般公共预算基本支出772.74万元,其中:人员经费200.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数7万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.314万元,公务用车购置及运行维护费7万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:未发生此项业务

  (二)2018 公务接待经费0.314万元。较2017年预算经费0.28万元增长1.12%,主要原因是:人员增加  

  我单位2018年机关运行经费财政拨款预算为588(三)2018年公务用车购置及运行维护费7万元。较2017年预算经费7万元增长0%,主要原因:厉行节约。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%,主要原因是:无

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  .24万元,比2017年预算增加506.69万元,增长81.64%。

  (二)政府采购情况

  2018年我单位安排政府采购预算0万元

  (三)国有资产占有使用情况

  无

  (四)绩效目标设置情况

  2018年我单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

  ( 七 )宣传事务:反映中国共产党宣传部门的支出。

  ( 八 )其他宣传事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党宣传部门的事务支出。
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