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壤塘县公路运输管理所
 
 
 
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索 引 号:45261390/2018-00009 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县公路运输管理所
发布日期:2018-02-11 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县公路运输管理所2018年预算公开
  目录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)基本情况。

  1.主要职能

  根据《壤府办函(2013)478号》规定,主要职责是:贯彻执行国家及省、州有关道路运输方针、政策和法规,执行上级道路管理部门制定的有关规章、规范、标准和细则。

  负责全县客货运输、城乡公交、出租汽车、车辆维修、检测、驾校、运输服务行业的管理及监督、指导和协调工作。

  根据管理权限,审批道路客货运输、搬运装卸、汽车维修、运输服务业的开业、停业及年度审验,核发经营许可证、道路运输证。指导、督促各乡(镇)落实农村客运源头管理责任。

  具体负责道路运输管理部门统一制定的证、照、牌、单及票据的分发、回收、管理、负责初核、申报工作。

  具体负责执行对道路运输市场的运输质量、经营行为、价格执行及使用的证、照、牌、单、票据等进行日常性监督检查,并对违章者进行处罚,调节日常性运输纠纷。

  制定应急运输预案,具体组织实施重点物资、大宗物资的运输,具体组织实施重要节假日旅客运输,具体组织实施指令性的抢险、救灾、战备物资的运输。

  掌握本地运力与运量情况,按时向有关部门和上级交通运输部门提供需求信息,配合上级运政部门做好车辆投放、车辆结构和技术等级的调控工作,做好站点布局、建设、管理工作。

  负责运输市场源头管理,建立各种基础台账。负责各类统计数据的收集、开展资讯和市场预测,制定本县行业发展计划,为上级制定发展规划和综合平衡工作提供依据。

  组织指导兴办停车场、站点、洗车等服务设施设立,为旅客、货主及驾、乘、修理人员提供服务条件。

  组织本县运输行业工作的经验交流和推广,负责对运输业户进行指导。

  严格依法行政,实行流动稽查,查纠各类违章行为,规范法律文书的制作和归档,按照法定程序查处各类违章。

  负责道路运政信息系统、gps监控平台、协同通讯系统的管理。

  承办认定、统计、申报兑现公交、农村客运、出租汽车燃油补贴资金。

  承办调动、离退人员搬迁运费的计算工作。

  负责本县运政人员培训和行风建设工作。

  及时完成上级交办的其他各项工作。

  (二)我单位2018年重点工作

  (一)主要目标任务

  2018年,我所将一如既往的狠抓行业管理,继续加强队伍业务素质建设,提高服务水平,重点做好以下工作:

  1、继续开展“打非治违”专项行动,清理整顿客运市场,抓好安全源头管理。

  2、继续消除安全隐患,落实“安全第一、预防为主”方针,切实履行“三把关,一监督”职责。

  3、继续加强职工队伍专业素质建设,强化运政监管力度。

  4、加快我县城乡公交发展,推动我县城乡客运一体化进程。

  5、继续加强维修、驾培市场的日常监管工作。

  6、认真抓好节假日安全运输工作,实现假日运输“安全畅通、文明和谐”的目标。

  (二)重点工作及保障措施

  1、在运输市场监管方面,要做好以下几项工作:一是继续深入开展 “打非治违”等专项行动,加大打击黑车非法经营的力度。二是加强道路运输从业人员资格的监督检查。三是继续加强对各个客货运公司的监督管理。

  2、维修管理方面,鼓励培育二级维修企业,方便我县农村客运车辆进行二级维护作业。继续对维修企业进行信誉考核,督促企业严格按照规范进行维修作业,净化维修市场,确保车辆维修质量。

  3、加强运政队伍的业务素质建设,全所职工将继续坚持政治和业务学习,不断提高政治素质和业务水平。

  4、做好政务信息、职工教育、统计、执法、应急保障、交通战备、目标管理、政务督办及节假日值班工作,确保政令畅通。

  5、建立激励和约束机制,把公司的经营、安全、服务和公司的发展挂钩,增加公司的压力感和使命感。

  二、部门预算单位构成

  本部门内设机构3个。

  (一)办公室

  1.负责本所重要报告、综合性文件的草拟和会议的组织筹备,并做好会议记录、纪要整理工作;负责单位印鉴的管理工作。

  2.负责本所运政目标的拟订、报送,做好目标日常管理工作;负责本县行业宣传及政务信息工作,精神文明工作。

  3.负责公文处理、档案管理、机要保密、节假日值班安排;严格执行办公室的各项工作制度。

  4.负责行业管理的协调、接待工作;负责办理人大建议和政协提案,信访接待和转办事项以及公文班里的督查催办工作。

  5.社会治安、综合治理、网络管理、后勤管理和办公设备、办公用品、车辆装备的管理;按批准计划采购零星办公用品。

  6.负责政治思想宣传工作、当分的廉政建设、纪检监察、行业作风建设工作;单位离退休人员管理工作;办理党务、工会、共青团、妇女工作。

  7.具体办理本所工作人员的人事管理工作事项;承办干部考核、考勤、奖惩、劳动及卫生工作事项和临时用工的管理;承办报送专业技术人员的评定和管理工作。

  8.承办道路运输行业教育工作事项;组织、协调和管理本所成人教育、继续教育、岗位培训、适应性培训;办理道路运输行政执法证和执法车标志灯使用证;负责本所服装、标志的统计、领取、管理发放。

  9.贯彻执行国家、交通行业财务会计规章制度和有关财经法规;严格执行行业财务管理制度。

  10.组织公路运输预算外资金和征收和解缴,监督收支行为;做好各类财务报表的汇编和年度部门综合预算编制,撰写财务分析报告,负责会计核算工作。

  11.负责道路运输行业预算外资金、机关经费、客货运输站场建设资金及其他专项资金的会计核算。

  12.组织开展内审工作和会计电算化工作;负责财政性票据管理和核销以及劳动工资统计、社会保障事项。

  13.负责全所国有资产管理和保值监督。

  14.及时办理本所各项财务收支业务,全县搬迁费计算工作,严格执行财经纪律。

  15.负责运输统计、抽样调查和固定资产投资报表工作,编制道路运输经济运行分析,严格执行道路运输统计制度。

  16.负责办理本所涉税事项,各种社会保险资金、住房公积金的申报、解缴及退回工作。

  17.复核、统计、申报兑现公交、农村客运、出租车燃油补贴资金。

  18.协助分管领导处理机关政务和日常事务,办理交办的信访工作。

  19.承办全县调动、离退人员搬迁运费的计算工作。

  20.完成领导交办的其他工作。

  (二)运政业务股

  1.负责全县客货运输、运输战场、城乡公交、出租汽车及运输服务行业的管理及监督、指导、协调工作。

  2.办理营运车辆运力结构调整业务;参与客、货运输战场和服务设施的规划、建设工作。

  3.依法对道路运输经营进行行政许可;办理有关道路客、货运经营的单、牌、证、卡、灯的印制、发放工作,开展年审和换证工作;参与道路客运、货运价格调整工作。

  4.负责客运投诉电话受理、处理和回复工作;调解道路货运经营的运输纠纷。

  5.办理出租汽车管理有关事项,做好出租汽车行业的协调、监督和服务工作,处理举报投诉,依法处理出租车非法营运行为。

  6.负责道路运政信息系统、运政gps监控平台、协同通讯系统的运行管理。

  7.办理营运车辆的技术管理工作;整理、管理相关业务档案,并负责证、照的保管工作;负责营运车辆的准入、推出关,做好营运车辆的技术等级评定和二级维护备案制度,完善车辆技术管理制度。

  8.办理道路运输从业人员的安全学习培训、考核、年审工作;负责新技术、新工艺、新材料的推广应用工作。

  9.对公交、农村客运、出租汽车燃油补贴资金车辆进行认定。

  10.完成领导交办的其他工作任务。

  (三)安全稽查股

  1.具体负责道路运输企业安全生产源头监督管理工作;依法处理企业及驾驶员违章和记录劣迹档案。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入173.38万元,支出包括:社会保障和就业支出23.83万元,医疗卫生7.66万元,交通运输:131.75万元,住房保障支出:10.14万元。我单位2018年收支总预算173.38万元, 比2017年收支预算总数增加28.56万元,主要原因:在2018年公交车营运补贴已纳入预算。

  收入预算情况

  我单位2018年收入预算173.38万元,一般公共预算拨款收入173.38万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  我单位2018年支出预算173.38万元,其中:基本支出149.73万元,占86%;项目支出23.65万元,占14%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我单位2018年财政拨款收支总预算173.38万元,比2017年财政拨款收支总预算增加28.56万元,主要原因: 收入包括:本年一般公共预算拨款收入173.38万元。

  支出包括:社会保障和就业支出23.83万元,医疗卫生7.66万元,交通运输:131.75万元,住房保障支出:10.14万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我单位2018年一般公共预算当年拨款173.38万元,比2017年预算数增加28.56万元,主要是基本支出增加4.91万元,项目支出增加了23.65万元,主要原因:1、2017年单位有新增人员。2、公交车营运补贴已纳入2018年预算。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  社会保障和就业支出23.83万元,占14%;医疗卫生支出7.66万元,占4%;交通运输:131.75万元,占76%;住房保障支出10.14万元,占6%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1、社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款机关事业单位基本养老保险缴费支出:17.02万元。机关事业单位职业年金缴费支出:6.81万元。

  2、医疗卫生与计划生育支出、行政事业单位医疗:7.66万元,主要用于:事业单位医疗和公务员医疗补助。

  3、交通运输支出、交通运输支出、公路运输管理:108.1万元;主要用于:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、失业保险、工伤保险、残疾人就业保证金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用用车运行维护费、奖励金。

  4、交通运输支出、其他交通运输支出、公共交通营运补贴:23.65万元,主要用于:企业政策性补贴。

  5、住房保障支出、住房改革支出:10.14万元。主要用于:住房公积金。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我单位2018年一般公共预算基本支出173.38万元,其中:人员经费132.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、失业保险、工伤保险、残疾人就业保证金、奖励金、住房公积金。公用经费17.7万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、被装购置费、工会经费、公务用用车运行维护费。项目支出:23.65万元,主要用于:企业政策性补贴。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我单位2018年“三公”经费财政拨款预算数7.49万元,其中:公务接待费0.1万元,公务用车购置及运行维护费7.39万元

  (一)2018年公务接待经费0.1万元。较2017年预算经费无区别。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费7.39万元。较2017年预算经费7.49万元减少1%。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位无政府性基金。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我单位2018年机关运行经费财政拨款预算为17.7万元,比2017年预算减少0.55万元,减少3%。

  (二)政府采购情况

  2018年我单位无政府采购

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
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