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索 引 号:008950641/2018-00757 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县人民政府办公室
发布日期:2018-02-05 文    号: 关 键 词:预算公开
 
壤塘县委统战部2018年部门预算
  
  壤塘县委统战部2018年部门预算

  2018年2月5日

  
  目 录

  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2018年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、 基本职能及主要工作

  (一)中共壤塘县委统战部职能简介

  中共壤塘县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门,是县委在统战工作方面的参谋和助手。其工作范围包括:各民主党派成员;党外知识分子;少数民族人士;宗教界人士;非公有制经济人士;香港、澳门同胞;去台人员留在大陆的亲属和回大陆定居的台胞;出国和归国留学人员;海外侨胞和归国侨眷;原工商业者;起义投诚的原国民党军政人员等。主要职能是:掌握政策、协调关系、缓解矛盾、安排人士。

  (二)2018年重点工作

  1.寺庙管理工作。一是依法深化寺庙管理。二是严格落实寺庙“四项”管理责任。三是加强寺庙安全管理。四是严格落实佛事活动管控。五是稳步推进依法常态化寺庙管理。六是认真履职,落实好“三三四四”工作法。七是全方位开展教育引导。八是强化公共服务。九是严格落实寺庙“一线工作法”。十是深化寺庙管理创新。十一是深入开展寺庙群众工作。

  2.外藏胞工作。一是要做好教育引导,按照“内紧外松”原则严格管理。二是要开展“送温暖聚人心”活动。三是要定期和不定期深入到藏胞家属、回国滞留藏胞家中,了解他们的生活情况,帮助解决实际困难。四是要随时掌握境外藏胞的思想动态和对国内亲属的影响。五是要采取“一对一”帮教,落实监管责任。

  4.干部队伍建设。第一,加强党外领导干部、宗教工作干部和宗教界代表人士“三支队伍”建设。第二,进一步健全党外后备干部人才库,完善了宗教界代表人士后备人员名单和宗教场所、教职人员数据库,充实和调整全县党外后备干部人员。第三,切实加强了党外知识分子和新的社会阶层人士的政治引导。第四,充分调动党外代表人士联系群众的积极性,多渠道向各级党委、政府反映社会各方面的意见和建议。

  5.非公有制经济工作。一是扎实做好非公有制经济工作。二是围绕我县经济发展的特点,组织工商联界别人大代表、政协委员,广泛深入开展“万企帮万村”和调研工作,积极建言献策,及时形成质量较高的调研报告,为县委、政府的决策提供依据。

  6.其他工作。深入开展好党建工作、帮村工作及其他工作。

  二、部门预算单位构成

  县委统战部属一级行政单位,无下属事业单位。内设办公室、干部股、民宗股,保留壤塘县对国外藏胞办公室牌子。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入311.67万元,事业收入0万元,其他收入0万元,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出255.18万元,教育支出0万元,文化体育与传媒支出0万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出32.04万元,医疗卫生支出10.3万元,住房保障支出14.16万元。统战部2018年收支总预算311.67万元, 比2017年收支预算总数减少2.81万元,主要原因:人员减少,人员工资减少。

  (一)收入预算情况 

  统战部2018年收入预算311.67万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入311.67万元,占100%;事业收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (二)支出预算情况

  统战部2018年支出预算311.67万元,其中:基本支出311.67万元,占100%;项目支出0万元,占0% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  统战部2018年财政拨款收支总预算311.67万元,比2017年财政拨款收支总预算减少2.81万元,主要原因:人员调动减少,基本支出中人员经费减少。收入包括:本年一般公共预算拨款收入311.67万元,上年结转一般公共预算收入0万元,上年结转财政拨款资金0万元;支出包括:一般公共服务支出255.18万元,教育支出0万元,公共安全支出0万元,社会保障和就业支出32.04万元,医疗卫生支出10.3万元,住房保障支出14.16万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  统战部2018年一般公共预算当年拨款311.67万元,比2017年预算数减少2.81万元,主要是基本支出减少2.81万元,主要原因:人员减少,人员费用减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出255.18万元,占81.88%;教育支出0万元,占0%;公共安全支出0万元,占0%;社会保障和就业支出32.04万元,占10.28%;医疗卫生支出10.3万元,占3.30%;住房保障支出14.16万元,占4.54%。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  资金主要用于 : 一般公共服务支出255.18万元(工资发放及办公运行);公共安全支出0万元;社会保障和就业支出32.04万元;医疗卫生支出10.3万元;住房保障支出14.16万元。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  统战部2018年一般公共预算基本支出311.67万元,其中:人员经费177.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费134.01万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  统战部2018年“三公”经费财政拨款预算数6.54万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.54万元,公务用车购置及运行维护费6万元。

  (一)2018年因公出国(境)经费0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  (二)2018年公务接待经费0.54万元。较2017年预算经费0.63万元减少14.29%。

  (三)2018年公务用车购置及运行维护费6万元。较2017年预算经费10万元减少40%,主要原因:轿车未使用。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  统战部2018年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。较2017年预算经费0万元增长0%。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  统战部单位2018年机关运行经费财政拨款预算为0万元,比2017年预算增加0万元,增长0%。

  (二)政府采购情况

  2018年统战部安排政府采购预算0万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  我部按照三定方案,无国有资产。

  (四)绩效目标设置情况

  2018年统战部单位通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
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统战部2018年预算信息公开
 
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