中国壤塘门户网站   繁体版   简体版
壤塘县安全生产监督管理局
 
 
 
  当前位置:基础分类/财政/预决算及“三公”经费
索 引 号:749629003/2018-00002 主题分类:财政\ 发布机构:壤塘县安全生产监督管理局
发布日期:2018-02-10 文    号: 关 键 词:预算
 
预算公开
  
  壤塘县安全生产监督管理局

  2018年预算公开说明

  
  一、基本职能及主要工作

  (一)基本职能职责

  根据壤塘县委机构编制委员会办公室下发的【2012】1号文件规定,主要职责是:

  1.综合管理全县安全生产工作,分析和预测全县安全生产形势,拟定全县安全规划,依法行使安全生产监督管理职权,指导、协调和监督县政府有关部门贯彻执行安全生产法律、法规情况和专项安全监督管理工作。

  2.负责拟定全县安全生产综合性管理办法,协调有关部门的安全规章制订工作。

  3.综合管理全县伤亡事故统计报告工作,发布安全生产信息,组织、协调对各类事故的调查处理,代表县政府按照有关法律、法规规定的事故调查报告权限进行批复,并督促落实。

  4.指导、协调全县安全生产检测检验工作,组织实施企业的安全生产条件和有关设备(明确由有关部门承担的除外)检测检验。

  5.组织全县安全生产宣传教育和负责对全县安全生产监督监察人员的培训、考核工作以及生产经营单位管理人员、安全技术管理人员的安全资格培训、考核、认证工作;依法组织、指导并监督特种作业人员培训、考核、认证工作。

  6.监督有关企业及其主管部门贯彻执行安全生产法律、法规,负责对安全生产条件,有关设备设施、材料及劳动防护用品的安全监督管理工作。

  7.负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用(以下简称“三同时”)的安全监督检查工作,监督检查企业职业危害的防治工作;监督检查重大危险源的监控和重大事故隐患的整改工作,组织危险化学品登记注册及对不具备安全生产条件的生产经营单位的查处工作;组织、指导和协调全县各类工矿商贸生产安全事故应急救援,建立和完善应急救援体系。

  8.拟定全县安全生产科研规划,组织、指导重大科学技术研究和技术示范工作。

  9.依法监督检查重大危险源监控和重大事故隐患的整改情况,接受安全事故和隐患的举报,立案查处隐瞒安全事故和重大安全隐患单位。

  10.开展安全生产方面的交流与合作。

  11.承担县政府安全生产委员会办公室工作。

  12.承办州、县政府交办的其它事项。

  (二)2018年重点工作

  2018年度的重点工作主要在履行安全生产监督管理职能职责的同时,加大安全生产专项监督检查力度,确保我县不发生重大生产安全事故。

  二、部门预算单位构成

  1.本部门机构

  本部门无下属二级预算单位,其中内设机构 4 个。

  2.人员情况

  总编制10名,其中:行政编制6名,参照公务员法管理的事业编制 3 名,其他事业编制(行政工勤) 1 名。在职人员总数 9 名,其中:行政人员 6 名,参照公务员法管理的事业人员2名,其他事业人员(行政工勤) 1 名。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入150.01万元;支出包括:社会保障和就业支出21.82万元,医疗卫生支出7.02万元,资源勘探电力信息等事务支出111.51万元,住房保障和支出9.66万元;我局2018年收支总预算150.01万元, 比2017年收支预算总数减少5.16万元,主要原因为2018年住房保障和支出预算减少。

  (一)收入预算情况

  我局2018年收入150.01预算万元,其中:一般公共预算拨款收入150.01万元,占100%。

  (二)支出预算情况

  我局2018年支出预算150.01万元,其中:基本支出150.01万元,占100%。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  我局2018年财政拨款收支总预算150.01万元,比2017年财政拨款收支总预算减少5.16万元,其中人员经费支出较2017年预算安排减少9.78万元,日常公用经费较2017年增加5.62万元。  

  支出包括:社会保障和就业支出21.82万元,医疗卫生支出7.02万元,资源勘探电力信息等事务支出111.51万元,住房保障和支出9.66万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  我局2018年一般公共预算当年拨款150.01万元,比2017年预算数减少5.16万元,主要是基本支出减少5.16万元, 主要原因为2018年住房保障和支出预算减少。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出150.01万元,占100%;其中: 社会保障和就业支出21.82万元,占14.55%;医疗卫生支出7.02万元,占4.68%;资源勘探电力信息等事务支出111.51万元,占74.34%;住房保障支出9.66万元,占6.44%。  

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  1. 208(类)05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出15.08万元,主要用于本单位职工缴纳养老保险。

  2. 208(类)05款06项机关事业单位职业年金缴费支出6.24万元,主要用于本单位职工缴纳职业年金。 

  3. 210(类)11款02项行政单位医疗支出5.46万元,主要用于本单位职工缴纳事业单医疗保险。

  4. 210(类)11款03项公务员医疗补助支出1.56万元,主要用于本单位职工缴纳公务员医疗补助。

  5. 215(类)06款01项行政运行支出101.51万元,主要用于本单位机关公务运行费。

  6.215(类)06款05项安全生产监察监管支出10万元,主要用于本单位开展安全生产能力建设及专项检查支出。

  7.221(类)02款01项住房公积金支出9.66万元,主要用于本单位职工缴纳住房公积金的费用。

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  我局2018年一般公共预算基本支出150.01万元,其中:人员经费121.12万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费28.89万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  我局2018年“三公”经费财政拨款预算1.54万元,其中:公务接待费0.34万元,公务用车运行维护费1.2万元,2018年我局不涉及因公出国(境)经费。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  2018年我局不涉及政府性基金预算拨款安排。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  我局2018年机关运行经费财政拨款预算为28.89万元,比2017年预算增加5.62万元,增长24.15%。

  (二)政府采购情况

  2018年我局未安排政府采购预算。

  (三)国有资产占有使用情况

  (四)绩效目标设置情况

  2018年我局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款150.01万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。
 附件:
预算公开
 
Copyright 2009 www.sc.gov.cn All Rights Reserved
四川省人民政府网站 网站声明 | 网站地图 | 联系我们 | 主编信箱
版权所有:四川省人民政府办公厅
技术支持:四川电信 网站维护:四川省电子政务外网运营中心 联系电话: (028)86190174
蜀 ICP 备05030899号